2022年3月25日下午,金融事业部在安建大厦1726会议室召开了金融板块2022年度审计工作暨审计整改推进会。会议由金融事业部总经理助理、风控审计部部长陈茂炎主持,金融事业部总经理于忠山到会并作工作部署;各单位审计工作分管领导、风控审计、财务负责人参加了会议。

      会议首先传达了2022年度控股公司审计工作会议精神;部署、安排2022年度审计工作并进行了工作目标责任分解。2022年度金融事业部审计工作主要任务包括三公经费审计、季度合规性审计、预算管控、经营业绩等7项审计工作,要求各单位必须明确专人认真配合审计工作,在规定时间高质量完成年度审计任务,按集团《审计工作手册》要求完善审计过程资料并及时上报。会议还部署安排审计厅、集团历年来审计问题整改落实工作,要求各单位高度重视审计整改工作,制定工作目标及整改方案,做到责任到人、对账销号、见底清零

      于忠山总经理就2022年审计工作作了具体部署安排,一是思想高度重视,加强审计工作组织、计划;二是年度审计工作计划要扎实推进,严格执行,确保审计质量;三是注重审计结果的应用,提高审计效率;四是加强与上级审计部门的沟通,要加强对审计档案的管理工作,审计验收资料要有交接记录,以防遗漏。